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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2025001402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱普生 004 墨盒 | 爱普生/Epson004, | 支 | 1.00 | 219 | 219 |
| 2 | 洁柔 JR078-02N 抽纸 | 洁柔/C SJR078-02N, | 提 | 8.00 | 29.9 | 239.2 |
| 3 | 得力 0642 萌伊系列 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0642, | 个 | 15.00 | 13.9 | 208.5 |
| 4 | 得力/deli T2 硒鼓(黑色) | 得力/deliT2, | 支 | 1.00 | 390.04 | 390.04 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付维权
联系电话: 187****3575
传真:
地址: ****社区五组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: