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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********252401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70698 得力(deli)24色可水洗印章头汪汪队立大功学生水彩笔儿童绘画笔彩绘涂鸦生日儿童礼物【六一儿童礼物】 | 得力/deli70698 | 盒 | 370.00 | 7 | 2590 |
| 2 | 晨光 APB932H8A 晨光(M G) 文具学生笔袋 大容量牛津布防水耐磨耐脏铅笔盒收纳整理简约文具盒开学文具 【巨无霸】三层大容量 深蓝色 | 晨光/M GAPB932H8A | 个 | 300.00 | 10 | 3000 |
| 3 | 国产 教学仪器/实验器材/雨伞 | 国产国产 | 个 | 88.00 | 60 | 5280 |
| 4 | 得力 螺旋本/线圈本 | 得力/deli7683 | 本 | 325.00 | 8 | 2600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 138****2700
传真:
地址: **省****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: