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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********25401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 档案夹 档案盒 | 无品牌无型号 | 箱 | 2.00 | 468 | 936 |
| 2 | 得力****7757 彩色复印纸 | 得力/deli得力****7757 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 通用电池充电套装 | 无品牌无型号 | 个 | 1.00 | 140 | 140 |
| 4 | 绿柏打印纸 一箱 | 益思嘉70g A3 | 包 | 28.00 | 240 | 6720 |
| 5 | 绿好顺A3 70g 复印纸/打印纸 | 好顺/HAOSHUN绿好顺A3 70g | 箱 | 5.00 | 260 | 1300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢睿夫
联系电话: 186****7491
传真:
地址: **市**区**大街1855号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: