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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********25401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 BP103 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP103 | 本 | 220.00 | 7 | 1540 |
| 2 | 金号毛巾 GA6807T 毛巾/面巾/方巾 | 金号毛巾GA6807T | 条 | 220.00 | 9 | 1980 |
| 3 | 洁丽雅 酒店毛巾浴巾 | 洁丽雅/grace291064 | 条 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 小猪佩奇 游乐场/体育场馆设施 | 小猪佩奇/Peppa Pig412058 | 个 | 220.00 | 10 | 2200 |
| 5 | LISM 游乐场/体育场馆设施 | LISM815****38123 | 个 | 660.00 | 5 | 3300 |
| 6 | 晨光 AHMV7602 荧光笔 | 晨光/M GAHMV7602 | 支 | 3140.00 | 1.35 | 4239 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董伟
联系电话: 189****9998
传真:
地址: **市**区**路55号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: