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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 0.5mm 中性笔 | 无品牌0.5mm | 支 | 25.00 | 1.9 | 47.5 |
| 2 | 晨光 TKPA0105 中性笔 | 晨光/M GTKPA0105 | 支 | 42.00 | 3 | 126 |
| 3 | 张小泉剪刀 剪刀 | 张小泉张小泉剪刀 | 把 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 得力 0235 订书机 | 得力/deli0290 | 个 | 2.00 | 48 | 96 |
| 5 | 美的 MK-SH15Colour102 烧水壶 | 美的/MideaMK-SH15Colour102 | 个 | 3.00 | 115 | 345 |
| 6 | 公牛 GN-R322U 电源插座/5米 | 公牛/BULLGN-R322U | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 7 | 天堂伞 1331E商务伞 伞 | 天堂伞1331E商务伞 | 把 | 10.00 | 59 | 590 |
| 8 | 得力 5505 文件袋 | 得力/deli5505 | 个 | 30.00 | 1 | 30 |
| 9 | 得力 8529 票夹/长尾夹/19mm | 得力/deli8529 | 盒 | 5.00 | 11.5 | 57.5 |
| 10 | 得力 硬面抄 | 得力/deli33457 | 本 | 100.00 | 8 | 800 |
| 11 | 得力 959 垃圾桶 | 得力/deli959 | 只 | 3.00 | 15 | 45 |
| 12 | 得力 7101 胶水 | 得力/deli7101 | 支 | 9.00 | 7 | 63 |
| 13 | 得力 0026 订书钉 | 得力/deli0026 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 14 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 20.00 | 3 | 60 |
| 15 | 得力 8591A 票夹/长尾夹/51mm | 得力/deli8591A | 盒 | 6.00 | 11.6 | 69.6 |
| 16 | 得力 文件袋 | 得力/deli无 | 个 | 500.00 | 3 | 1500 |
| 17 | 亚信 015 印油/印泥/** | 亚信015 | 件 | 2.00 | 8.5 | 17 |
| 18 | 申士 2518 PU/PVC笔记本 | 申士/SNSIR2518 | 本 | 19.00 | 34 | 646 |
| 19 | 得力 33509 档案盒/55mm | 得力/deli33509 | 个 | 30.00 | 13 | 390 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 詹伟锋
联系电话: ****935****
传真:
地址: **省**市**市银城街道铜都大道66号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**省新营街道滨河大道18号南门商苑5号楼第一层1-01号商铺
附件信息: