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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N313********2511008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 54389 文化创意文具 | 得力/deli54389 | 套 | 2.00 | 20 | 40 |
| 2 | 海信 电视机遥控器 | 海信/Hisense海信电视遥控器 | 件 | 2.00 | 30 | 60 |
| 3 | 晨光/m g ABS92604 图钉/工字钉 | 晨光/M GABS92604 | 盒 | 4.00 | 7 | 28 |
| 4 | 马利牌/Marie`s丙烯颜料500ml | 马利/Marie's500 | 瓶 | 16.00 | 25 | 400 |
| 5 | 南孚电池7号/5号碱性电池七号儿童玩具电池批发遥控器鼠标电池 | 南孚/NANFU7号 | 件 | 10.00 | 2.5 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李荣荣
联系电话: 159****0357
传真:
地址: **县园户村镇园户村路945号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: