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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2511205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS916K6 订书机 | 晨光/M GABS916K6 | 台 | 4.00 | 35 | 140 |
| 2 | 得力 71065 橡皮 | 得力/deli71065 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 3 | 纽赛 NS150 胶棒 固体胶大号三角形胶棒 学生手工胶水强力粘贴办公财务 | 纽赛/NUSIGNNS150 | 个 | 6.00 | 5 | 30 |
| 4 | 得力 bopp胶带 33305 宽胶带 | 得力/deli33305 | 卷 | 4.00 | 10 | 40 |
| 5 | 晨光 书画笔 APMT3309 丙烯马克笔 | 晨光/M GAPMT3309 | 盒 | 2.00 | 39 | 78 |
| 6 | 利得 LD020 垃圾袋 | 利得LD020 | 把 | 7.00 | 12 | 84 |
| 7 | 得力 77791 剪刀 | 得力/deli77791 | 把 | 4.00 | 12 | 48 |
| 8 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli0011 | 盒 | 20.00 | 4 | 80 |
| 9 | 得力 2011 大号美工刀片 10片/盒 (单位:盒) 银色 | 得力/deli2011 | 件 | 1.00 | 5 | 5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 依米古丽松﹒阿帕尔
联系电话: 152****7216
传真:
地址: ****市团结路87号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: