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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NBOW72505Y****2401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无型号 贺卡/卡片 卡片 | 无品牌无型号 | 张 | 150.00 | 1 | 150 |
| 2 | XAL-010 奖状/证书内芯/荣誉证书内芯/评书内芯 | 其他家XAL-010 | 张 | 400.00 | 0.8 | 320 |
| 3 | 得力 装订白线 | 得力/deli装订线 | 捆 | 5.00 | 5 | 25 |
| 4 | 荣大 R-41GA(A3) 版纸 | 荣大/RONG DAR-41GA(A3) | 件 | 7.00 | 150 | 1050 |
| 5 | 齐心 HC-75 A4/75mm档案盒蓝色 | 齐心/ComixHC-75 | 个 | 23.00 | 9 | 207 |
| 6 | 齐心 A1249 齐心A4/55mm 超省钱PP档案盒 | 齐心/ComixA1249 | 个 | 27.00 | 7 | 189 |
| 7 | 别针/回形针/大头针 得力0016大头针 | 得力/deli0016 | 盒 | 15.00 | 2 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐世仓
联系电话: 176****3922
传真:
地址: **小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: