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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8396
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7793 打印/复印纸 | 5 | 1100.0 | 得力/deli\7793 | 验收通过 | |
| 2 | 舒洁(Kleenex) 91565 无色无味泡沫洗手液 1L/瓶*6瓶/箱 | 2 | 800.0 | 舒洁/Kleenex\91565 | 验收通过 | |
| 3 | 抑菌洗手液 500g 蓝月亮洗手液 500G | 22 | 330.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 垃圾桶 | 12 | 180.0 | 得力/deli\16l | 验收通过 | |
| 5 | 得力 得力(deli)10只A5网格拉链文件袋 票据袋资料收纳袋 颜色随机5656 | 27 | 540.0 | 得力/deli\5656 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |