怀化市辰溪县医疗保障局关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年06月13日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****9420

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年6月13日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 28011T 收纳箱/盒/袋 4 260.0 茶花\28011T 验收通过
2 环美 32K100型办公软抄笔记本日记本48页 150 330.0 环美\32K100型 验收通过
3 得力 9879 印油/印泥/** 光敏印油红色 10 110.0 得力/deli\9879 验收通过
4 晨光 AWT90945 文件夹 120 240.0 晨光/M G\AWT90945 验收通过
5 晨光 ADMN4279 文件夹 90 360.0 晨光/M G\ADMN4279 验收通过
6 晨光 MG7103 胶棒 24 120.0 晨光/M G\MG7103 验收通过
7 清风 B01CFMJH2 长卷卫生纸/无芯卫生纸 10 250.0 清风/qingfeng\B01CFMJH2 验收通过
8 得力 纸类标签 4 80.0 得力/deli\7187 验收通过
9 晨光 MF6003 修正液/修正带/修正贴 12 72.0 晨光/M G\MF6003 验收通过
10 得力 0051 别针/回形针/大头针 曲别针 20 40.0 得力/deli\0051 验收通过
11 得力 5626ES 档案盒 12 216.0 得力/deli\5626ES 验收通过
12 好媳妇 胶棉拖把 2 156.0 好媳妇\AGW-4833 验收通过
13 得力 5500 风琴包/事务包 8 160.0 得力/deli\5500 验收通过
14 晨光 ADM94516 文件袋 200 400.0 晨光/M G\ADM94516 验收通过
15 西玛 6504 单据/收据/凭证 10 180.0 西玛/simaa\6504 验收通过
16 打印/复印纸 兰章复印纸A4 70g 500页/包 (整箱销售 8包/箱) 10 1800.0 兰章\A4 70g 验收通过
17 西玛 8809 A4(横版)差旅费报销单 5 165.0 西玛/simaa\8809 验收通过
18 西玛 8806 A4(横版)原始凭证粘贴单 4 100.0 西玛/simaa\8806 验收通过
19 用友 平行记帐凭证纸1000张KPJ501 2 420.0 用友/yonyou\KPJ501 验收通过
20 鑫都 笔记本 30 720.0 鑫都\00325 验收通过
21 力杰 抹布 10 80.0 力杰\00309 验收通过
22 得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) 10 108.0 得力/deli\8555 验收通过
23 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli 7733 记事贴 76x76mm (单位:包) 淡黄 10 30.0 得力/deli\7733 验收通过
24 得力/deli 0372省力订书机(混)(台) 5 140.0 得力/deli\0372 验收通过
25 得力/deli 906四层笔筒(混色)(只) 4 60.0 得力/deli\906 验收通过
26 得力/deli 5921 牛皮纸档案盒(黄)310*220*40mm(10只/包) 12 300.0 得力/deli\5921 验收通过
27 富强加厚双A 230ml时尚饮水纸杯100个 40 720.0 富强\富强双A 验收通过
28 晨光 ADM94817 档案盒 30 405.0 晨光/M G\ADM94817 验收通过
29 晨光 AWP30803 铅笔 10 95.0 晨光/M G\AWP30803 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 李向锋





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2025-06-13
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