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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4001
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 文骨 0148 本子套盒 | 26 | 650.0 | 文骨\0148 | 验收通过 | |
| 2 | 英雄 1309礼盒装 钢笔(笔和书签) | 36 | 720.0 | 英雄/HERO\1309礼盒装 | 验收通过 | |
| 3 | 书签 | 36 | 540.0 | 其他家\书签 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYMO135 素描/素写本 | 47 | 282.0 | 晨光/M G\APYMO135 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYE3K78 胶装本 | 30 | 450.0 | 晨光/M G\APYE3K78 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DL-67086 文具盒 | 30 | 600.0 | 得力/deli\DL-67086 | 验收通过 | |
| 7 | 罗氏 351 钢笔 | 30 | 300.0 | 罗氏\351 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |