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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7686
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超能 天然皂粉/洗衣粉 3kg 洗衣液/洗衣粉 | 1 | 45.0 | 超能\天然皂粉/洗衣粉 3kg | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 胶棉拖把,地刮 | 3 | 120.0 | 茶花\215002 | 验收通过 | |
| 3 | 穗和 彩喷纸,打印纸 | 1 | 50.0 | 穗和/SUIHOO\70g | 验收通过 | |
| 4 | 小太阳 强光灯 | 5 | 400.0 | 小太阳\T87 | 验收通过 | |
| 5 | 金隆兴 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 1 | 120.0 | 金隆兴/Glosen\B097 红 | 验收通过 | |
| 6 | 福源 JR706 扫把 | 25 | 450.0 | 福源\JR706 | 验收通过 | |
| 7 | 卫洋 WY-007 扫把 | 25 | 475.0 | 卫洋\WY-007 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8553B 长尾夹 | 4 | 100.0 | 得力/deli\8553B | 验收通过 | |
| 9 | 美的 MK-SHE1520 电热水壶 烧水壶 | 3 | 450.0 | 美的/Midea\MK-SHE1520 | 验收通过 | |
| 10 | 青联 凭证封面 单据/收据/凭证(封面) | 12 | 108.0 | 青联\凭证封面 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 24830 奖状/证书 | 50 | 25.0 | 得力/deli\24830 | 验收通过 | |
| 12 | 超凡 CF19 厨房点火器/点火棒,打火机 | 4 | 4.0 | 超凡\CF19 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 | 20 | 120.0 | 南孚/NANFU\无汞碱性7号干电池 | 验收通过 | |
| 14 | 金典 铆管 | 1 | 65.0 | 金典/Golden\4.8mm | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 AJD95786 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 50.0 | 晨光/M G\AJD95786 | 验收通过 | |
| 16 | 文丰 牛皮信封 | 4 | 100.0 | 文丰\6 | 验收通过 | |
| 17 | 修正液 | 1 | 5.0 | 晨光/M G\ACT52311 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光/M G ABS91696 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 19 | 订书针 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |