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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0876
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁丽雅 E0114 毛巾/面巾/方巾 | 54 | 1404.0 | 洁丽雅/grace\E0114 | 验收通过 | |
| 2 | 维克奇纸杯 大号 精品装100只包 | 20 | 300.0 | 维克奇\大号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力64301文件袋(透明蓝) (单位:个) | 88 | 264.0 | 得力/deli\64301 | 验收通过 | |
| 4 | 扫把 | 84 | 1848.0 | 好媳妇\中号 | 验收通过 | |
| 5 | 奥德美 GP-009 中性笔 | 300 | 300.0 | 奥德美\GP-009 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |