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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00422
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 离草 3902 信封 | 离草3902 | 个 | 100.00 | 0.15 | 15 |
| 2 | 得力 7102 固体胶 | 得力/deli7102 | 个 | 15.00 | 2 | 30 |
| 3 | 娃哈哈 596ml*24瓶 矿泉水 | 娃哈哈596ml*24瓶 | 箱 | 10.00 | 36 | 360 |
| 4 | 小刀 | 无品牌2005 | 把 | 13.00 | 1 | 13 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄勤林
联系电话: ****942****
传真:
地址: **省**县**镇**北大道12号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****商贸城一区3号楼1号
附件信息: