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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N745********2510608
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli5925 | 包 | 36.00 | 45 | 1620 |
| 2 | 杰伟世 DVD-RW 刻录光盘 4速4.7GB 空白碟片 刻录碟片 50片桶裝 | 杰伟世/JVCDVD-RW | 桶 | 12.00 | 129 | 1548 |
| 3 | 天卓 TG31880 中性笔 | 天卓/TIZOTG31880 | 盒 | 30.00 | 25 | 750 |
| 4 | 公牛 GN-605 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-605 3米 | 件 | 9.00 | 60 | 540 |
| 5 | A4牛皮纸A3加厚牛卡80g100g120g180g250g300 | 雅岚/artair牛皮纸 | 张 | 25.00 | 25 | 625 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 美丽克木
联系电话: 130****7286
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区伽****人民政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: