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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8637
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | LRW470U-RNHNC 雷克沙读卡器 | 1 | 39.9 | 雷克沙/lexar\LRW470U-RNHNC | 验收通过 | |
| 2 | SDSDXXY-128G-ZN4IN 闪迪内存卡128G | 2 | 268.0 | 闪迪/Sandisk\SDSDXXY-128G-ZN4IN | 验收通过 | |
| 3 | 索尼 Sony ICD-UX570F录音笔 | 1 | 742.0 | 索尼/Sony\ICD-UX570F | 验收通过 | |
| 4 | 马利 F-6072 油画棒 | 4 | 120.0 | 马利/Marie's\F-6072 | 验收通过 | |
| 5 | 玛丽 4K卡纸 办公设备/耗材>办公用纸>卡纸 4K卡纸/卡纸 | 400 | 240.0 | 玛丽\4K卡纸 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 彩泥/橡皮泥 | 4 | 240.0 | 得力/deli\67817 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6021 剪刀 | 8 | 24.0 | 得力/deli\6021 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |