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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6631
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 亮白增艳3kg 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 530.0 | 蓝月亮/Blue moon\亮白增艳3kg | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 50 | 1450.0 | 妙洁/magic\背心式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 AGW-4442 平板拖把 | 10 | 990.0 | 好媳妇\AGW-4442 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 超细纤维抹布 抹布 | 10 | 175.0 | 妙洁/magic\超细纤维抹布 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 水拖 | 10 | 400.0 | 茶花\4703 | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 10 | 550.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-608 接线板 | 10 | 510.0 | 公牛/BULL\GN-608 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 YF-126 80张黑色办公笔记本子 会议记录皮面本 普惠型日记本商务记事本子 | 20 | 246.0 | 晨光\YS-126 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |