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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0109
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 红领巾 | 765 | 1530.0 | 得力/deli\红领巾 | 验收通过 | |
| 2 | 首力 蚊香/蚊香液 蚊香盘 | 100 | 500.0 | 首力\蚊香 | 验收通过 | |
| 3 | 迈高登 篮球框 | 1 | 420.0 | 迈高登\篮球框 | 验收通过 | |
| 4 | 顺和 推车 平板手推车/工具车 | 4 | 600.0 | 顺和\推车 | 验收通过 | |
| 5 | 曼龙 M-10/M-12/M-15 音响 | 4 | 6740.0 | 曼龙/MALONE\M-10/M-12/M-15 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DL8060 充气泵 气筒 | 2 | 60.0 | 得力/deli\DL8060 | 验收通过 | |
| 7 | 红双喜 排球网/球柱 | 5 | 100.0 | 红双喜/DHS\HH643****91297FF | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 6 | 12.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 MB702 黑板 | 5 | 1750.0 | 得力/deli\MB702 | 验收通过 | |
| 10 | 李宁 气排球 | 10 | 760.0 | 李宁/Lining\5号 003-1 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |