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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********256204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 办公日记本 日记本 笔记本套盒 | 晨光办公日记本 | 套 | 30.00 | 28 | 840 |
| 2 | SW PVC 展板 | SWPVC | 平方米 | 2.00 | 720 | 1440 |
| 3 | TATANICE 贺卡/卡片 | TATANICE贺卡 | 张 | 180.00 | 2 | 360 |
| 4 | 一美 彩色气球 装扮用品 | 一美彩色气球 | 个 | 2.00 | 350 | 700 |
| 5 | 朝美 1 圣诞用品/礼品/装饰品气球立柱 | 朝美/CM1 | 个 | 4.00 | 45 | 180 |
| 6 | 无型号 节庆布艺用品横幅 | 无品牌无型号 | 米 | 10.00 | 7 | 70 |
| 7 | 长江 螺旋本 | 长江HG120A5 | 本 | 160.00 | 8.5 | 1360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王颖
联系电话: 157****1602
传真:
地址: **市**区**路916号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: