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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6247
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 FT15136 抽纸 | 6 | 1488.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT15136 | 验收通过 | |
| 2 | 怡清源 绿茶 | 70 | 4760.0 | 怡清源\ | 验收通过 | |
| 3 | 得力 SA215 中性笔 | 5 | 90.0 | 得力/deli\SA215 | 验收通过 | |
| 4 | 维克奇 维克奇纸杯特厚加厚一次性水杯加大号 20提/箱 | 6 | 2520.0 | 维克奇\2428 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |