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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********22802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 文件架 | 广博/GuangboWJK9399 | 件 | 60.00 | 16 | 960 |
| 2 | 脸盆 | 闪电客小号L-223 | 件 | 50.00 | 10 | 500 |
| 3 | 塑料洗碗手套 | 阿斯卡利L码 | 件 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 4 | 钢丝球 | 克林莱3只装 | 件 | 100.00 | 3 | 300 |
| 5 | 装订线 | 云广单卷70米/卷 | 件 | 31.00 | 5 | 155 |
| 6 | 洗碗抹布 | 妙洁/magic3片装 | 件 | 60.00 | 12 | 720 |
| 7 | 晨光(M G)AWMY2201可擦白板笔10支/盒 | 晨光/M GAWMY2201 | 件 | 32.00 | 25 | 800 |
| 8 | 竹扫把 | 厨内助1.7米 | 件 | 100.00 | 22 | 2200 |
| 9 | 插板 | 公牛/BULLB5440-8(3米) | 件 | 15.00 | 48 | 720 |
| 10 | 插板 | 公牛/BULLB5440(5米) | 件 | 10.00 | 60 | 600 |
| 11 | 得力/deli 1619电子计算器 | 得力/deli1619 | 个 | 5.00 | 45 | 225 |
| 12 | 拖把 | 茶花4703 | 件 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 13 | 水桶 | 闪电客12.5升 | 件 | 70.00 | 15 | 1050 |
| 14 | 得力/deli 6018 剪刀 | 得力/deli6018 | 件 | 16.00 | 8 | 128 |
| 15 | 套扫 | 烘焙精灵两件套 | 件 | 72.00 | 15 | 1080 |
| 16 | 得力(deli) 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 86.00 | 3 | 258 |
| 17 | 立白洗洁精1kg加量120g | 立白/Liby新金桔 1.12kg | 件 | 90.00 | 18 | 1620 |
| 18 | 拉杆夹 | 金得利/KinaryQ314 | 件 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 19 | 宽胶带 | 得力/deli803 | 件 | 60.00 | 15 | 900 |
| 20 | 油烟净 | 绿伞/LS660gx2 | 件 | 65.00 | 55 | 3575 |
| 21 | 回形针 | 得力/deli0037 | 件 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 22 | 档案盒 | 得力5683 | 件 | 585.00 | 8 | 4680 |
| 23 | 档案袋 | 得力5953 | 件 | 300.00 | 9.5 | 2850 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 托胡提﹒阿布拉
联系电话: 138****7676
传真:
地址: 新**渭干乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: