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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N784********2512601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AJD95719 双面胶带 | 晨光/M GAJD95719 | 个 | 8.00 | 3 | 24 |
| 2 | 演绎 装饰气球 圣诞用品/礼品/装饰品 气球 | 演绎/TALKSTORY装饰气球 | 包 | 6.00 | 18 | 108 |
| 3 | 演绎 装饰气球 圣诞用品/礼品/装饰品 气球 | 演绎/TALKSTORY装饰气球 | 包 | 2.00 | 38 | 76 |
| 4 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 筒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 5 | XAL-010 奖状/证书 | 其他家XAL-010 | 张 | 25.00 | 1 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 木巴热克﹒西克热木
联系电话: 131****6200
传真:
地址: 伊拉湖镇古勒巴克村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: