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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:伍玲
项目联系电话:184****7558
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市**区衡花路18号
采购单位联系人和联系方式:罗琨:0734-****029
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****5182H
采购单位预算编码:100025
三、成交信息
成交日期:2025年6月14日
总成交金额(元):6514.98 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区酃湖乡衡州大道东21号酃湖世家3栋105室 | 6514.98 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 3M 3M 3M 425 铝箔胶带 20mm×55m | 3M | 425 | 5 | 90.0 | 450.0 | |
| 2 | 晨光 MG2110 马克笔 | 晨光/M G | MG2110 | 5 | 28.0 | 140.0 | |
| 3 | 晨光 ZPMV8004 Kids系列水性软头马克笔48色 | 晨光/M G | ZPMV8004 | 26 | 70.0 | 1820.0 | |
| 4 | 得力 7084 铅笔 2B 12支/盒 (单位:盒) 墨绿 | 得力/deli | 7084 | 26 | 9.5 | 247.0 | |
| 5 | 公牛 GN-H2043 插座接线板插排插线板拖线板 | 公牛/BULL | GN-H2043 | 8 | 119.0 | 952.0 | |
| 6 | 晨光 QBJ97213 胶水 | 晨光/M G | QBJ97213 | 3 | 80.0 | 240.0 | |
| 7 | 爱好 69535 胶棒 固体胶 | 爱好/AIHAO | 69535 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
| 8 | 得力 6881 油漆笔 记号笔 | 得力/deli | 6881 | 3 | 4.66 | 13.98 | |
| 9 | 南孚 7号2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号2粒 | 8 | 5.5 | 44.0 | |
| 10 | 西玛 西玛(SIMAA)960枚23×33mm蓝框不干胶标签贴纸自粘性标贴口取纸 8406 | 西玛/simaa | 8406 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 11 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 550ml | 15 | 29.0 | 435.0 | |
| 12 | 易利丰 cskz 卡纸/彩色卡纸 | 易利丰/elifo | cskz | 6 | 22.0 | 132.0 | |
| 13 | 西部数据 WDBAYN0020BBK-CESN 移动固态硬盘 | 西部数据/WD | WDBAYN0020BBK-CESN | 1 | 536.0 | 536.0 | |
| 14 | 罗技 M557 无线鼠标 | 罗技/Logitech | M557 | 2 | 135.0 | 270.0 | |
| 15 | 得力 2801 翻页激光笔 | 得力/deli | 2801 | 5 | 89.0 | 445.0 | |
| 16 | 彩虹 5732 蚊香/蚊香液 蚊香 | 彩虹/RAINBOW | 5732 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 17 | 晨光75mm背宽档案盒ADM94818 | 晨光/M G | ADM94818 | 30 | 16.0 | 480.0 | |
| 18 | 益而高 起钉器 | 益而高/Eagle | 1039L | 4 | 18.0 | 72.0 | |
| 19 | 晨光 晨光 ASS91323 美工刀(单位:个) | 晨光/M G | ASS91323 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。