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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7751
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-315 接线板 | 5 | 275.0 | 公牛/BULL\GN-315 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 B2176 文件座/文件架/文件框 | 10 | 300.0 | 齐心/Comix\B2176 | 验收通过 | |
| 3 | 天枢 240L挂车 垃圾桶 | 5 | 900.0 | 天枢\240L挂车 | 验收通过 | |
| 4 | 惠普 HP1005C原装碳粉 墨粉/碳粉 | 8 | 200.0 | 惠普/HP\HP1005C原装碳粉 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33441 档案盒 | 50 | 300.0 | 得力/deli\33441 | 验收通过 | |
| 6 | 得力(deli)裁纸刀切纸机 手动钢制裁纸机切纸刀 照片裁刀 460mm*380mm 8012 | 2 | 276.0 | 得力/deli\8012 | 验收通过 | |
| 7 | 惠普/HP M1005 黑白激光多功能一体机 | 1 | 2680.0 | 惠普/HP\M1005 | 验收通过 | |
| 8 | 啦啦操花球 | 50 | 200.0 | 优康环球\啦啦操花球 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |