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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0269
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 5 | 175.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 胶棉拖把 | 30 | 450.0 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7302 胶水 | 10 | 250.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7411 传真纸 | 2 | 390.0 | 得力/deli\7411 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 纸杯 纸杯 | 2 | 576.0 | 妙洁/magic\纸杯 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92893 晨光/M G 19mm长尾夹24枚+25mm长尾夹12枚+回形针200枚)/盒 ABS92893 | 20 | 360.0 | 晨光/M G\ABS92893 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |