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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6826X****7002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 回力/Warrior回力 697****718491 学生书包 | 回力/Warrior书包 | 件 | 32.00 | 50 | 1600 |
| 2 | 英雄/HERO201英雄 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO201 | 瓶 | 25.00 | 4 | 100 |
| 3 | 得力 D1626 学生用笔记本/汉语拼音/作文本/数学本 | 得力/deliD1626 | 包 | 400.00 | 2 | 800 |
| 4 | 铅笔 HB | 黄河9559-1 | 筒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 活页本 25k 活页记事本 | 无品牌1825 | 本 | 18.00 | 15 | 270 |
| 6 | 天卓TG31883 中性笔 碳素笔 | 天卓/TIZOTG31883 | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿不都热扎克吐送
联系电话: 180****3110
传真:
地址: **县经济新区科技路与**路交汇处北侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: