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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********255401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 喷墨纸/证书纸 | 无品牌无型号 | 个 | 70.00 | 1 | 70 |
| 2 | 得力 909 笔筒 | 得力/deli909 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 3 | 绿联 20414 转换器/USB HUB/扩展坞 | 绿联/Ugreen20414 | 个 | 20.00 | 24 | 480 |
| 4 | 闪迪 SDCZ73-032G-Z35B U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73-032G-Z35B | 个 | 10.00 | 32.9 | 329 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 时向国
联系电话: 156****5936
传真:
地址: **市宽****大街62号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: