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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3423
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9874ES 印油/印泥/** | 5 | 25.0 | 得力/deli\9874ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 中性笔 | 10 | 240.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7302 胶水 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 4 | BQBQ BQZ-1纸类标签纸 | 5 | 30.0 | BQBQ\BQZ-1 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |