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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 六一大礼盒 | 无品牌六一大礼盒 | 个 | 16.00 | 15 | 240 |
| 2 | 从巾以厚棉柔巾/洗脸巾 | 无品牌从巾以厚棉柔巾 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 得力 30015 得力/deli 30015文具胶带12mm*30y*38um(12卷/筒) | 得力/deli30015 | 筒 | 20.00 | 1 | 20 |
| 4 | 泡泡补充液 | 无品牌泡泡补充液 | 套 | 10.00 | 6 | 60 |
| 5 | 彩色气球 | 无品牌1 | 袋 | 3.00 | 18 | 54 |
| 6 | 文化创意筷子 竹筷子 | 无品牌竹筷子 | 个 | 50.00 | 0.2 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王婷
联系电话: ****079****
传真:
地址: ****开发区华坚北路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区****广场中心街62号附1号
附件信息: