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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5810
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 砚台 树脂砚台 文房四宝 | 1 | 25.0 | 晨光/M G\砚台 树脂砚台 | 验收通过 | |
| 2 | 伊美特 旋转拖把 | 4 | 112.0 | 伊美特\旋转拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 振德 电焊口罩 | 200 | 160.0 | 振德\一次性口罩 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 带盖脚踩式 垃圾桶 | 10 | 250.0 | 茶花\带盖脚踩式 | 验收通过 | |
| 5 | 英雄 1098a 钢笔 | 5 | 125.0 | 英雄/HERO\1098a | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7958 胶装本 | 500 | 1100.0 | 得力/deli\7958 | 验收通过 | |
| 7 | 金得利 Q311 报告夹 | 40 | 72.0 | 金得利/Kinary\Q311 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0052 别针/回形针/大头针 | 4 | 18.0 | 得力/deli\0052 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0603 剪刀 | 2 | 12.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 8 | 108.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 EA30 文件袋 | 100 | 150.0 | 齐心/Comix\EA30 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 K-35 中性笔 | 24 | 60.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8562 长尾夹 | 12 | 180.0 | 得力/deli\8562 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |