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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7061t****8803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 百事可乐 2升 冷冻饮品 可乐 | 百事可乐/Pepsi-Cola2升 | 瓶 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 安慕希 200g*10 乳制品 酸奶 | 安慕希200g*10 | 箱 | 2.00 | 75 | 150 |
| 3 | 清风 抽纸 | 清风/qingfengB900A | 件 | 5.00 | 25 | 125 |
| 4 | 宁合 水杯 | 宁合/NHYH5833 | 个 | 20.00 | 55 | 1100 |
| 5 | 竹尔康 毛巾 | 无品牌60*1.2 | 条 | 20.00 | 25 | 500 |
| 6 | 九千谷 一次性手套 | 九千谷200 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖航
联系电话: 156****6210
传真:
地址: **维吾尔自治区****市飞机场路245号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: