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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2518001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | WD-40 家私清洁剂 除胶剂 | WD-40除胶剂 | 瓶 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 京东京造 TC-083CA65G 数码电池/充电器 充电器 | 京东京造TC-083CA65G | 件 | 1.00 | 80 | 80 |
| 3 | 兴锰 168 装订机配件/装订机皮带 | 兴锰168 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 4 | 单据/收据/凭证/粘贴单 | 其他家粘贴单 | 本 | 2.00 | 2 | 4 |
| 5 | 得力 50129 计划表/防水国旗 | 得力/deli50129 | 张 | 1.00 | 45 | 45 |
| 6 | 清风 B913A 卫生间专用擦手纸/卫生间专用纸 | 清风/qingfengB913A | 箱 | 1.00 | 130 | 130 |
| 7 | 树德 记账凭证 单据/收据/凭证/票据粘贴单 | 树德/shuter记账凭证 | 本 | 4.00 | 15 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙妙华
联系电话: 181****8379
传真:
地址: 文明东路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: