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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9385
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维加威 W-0917 跳绳 | 8 | 152.0 | 维加威\W-0917 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 蚊香加大盘40圈/桶 蚊香/蚊香液 | 20 | 240.0 | 超威\蚊香加大盘40圈/桶 | 验收通过 | |
| 3 | 五阳 7002 水桶 | 4 | 48.0 | 五阳\7002 | 验收通过 | |
| 4 | 维克奇 维克奇 220ML 航空杯 加厚型一次性塑料水杯 | 4 | 34.0 | 维克奇\220ml | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7911 PU/PVC笔记本 | 2 | 30.0 | 得力/deli\7911 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 V2055 抽纸 | 5 | 31.0 | 维达/Vinda\V2055 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 伏扫把 伏扫把 | 25 | 375.0 | 妙洁/magic\伏扫把 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 木杆拖把 | 4 | 40.0 | 妙洁/magic\木杆拖把 | 验收通过 | |
| 9 | ** 平板拖把 | 4 | 44.0 | **\平板拖 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |