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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5619
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 小米 蓄电池 | 2 | 1600.0 | 小米\60 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 工业吸油擦拭纸 | 5 | 425.0 | 得力/deli\吸油纸 | 验收通过 | |
| 3 | 车仆 WD40 | 5 | 500.0 | 车仆\清洗 | 验收通过 | |
| 4 | 车仆 化油器清洗剂 | 5 | 1500.0 | 车仆\清洗剂 | 验收通过 | |
| 5 | 小米 火花塞 | 25 | 3000.0 | 小米\ngk | 验收通过 | |
| 6 | 得力 螺栓套装 | 5 | 1000.0 | 得力/deli\不锈钢 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 丁晴手套 | 10 | 500.0 | 得力/deli\手套 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 螺纹修复套装 | 2 | 1960.0 | 得力/deli\50415 | 验收通过 | |
| 9 | 佳能 碳刷定位器 | 50 | 5000.0 | 佳能/Canon\1 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 棉纱手套 | 400 | 800.0 | 得力/deli\劳保 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |