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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N675********259601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AKPH7101 中性笔 | 晨光/M GAKPH7101 | 支 | 50.00 | 4 | 200 |
| 2 | 晨光 ARL96075 三角板 | 晨光/M GARL96075 | 套 | 50.00 | 4.1 | 205 |
| 3 | 晨光 AKE03987 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE03987 | 包 | 10.00 | 11.5 | 115 |
| 4 | 得力 FA540 学生用笔记本 | 得力/deliFA540 | 本 | 100.00 | 2 | 200 |
| 5 | 不干胶贴纸 | 无品牌不干胶贴纸 | 卷 | 5.00 | 60 | 300 |
| 6 | 贴纸-五种地面贴 | 无品牌贴纸5 | 件 | 1.00 | 380 | 380 |
| 7 | 笔袋 笔袋 | 无品牌笔袋 | 个 | 30.00 | 25 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周振威
联系电话: 135****2398
传真:
地址: ****园区迎宾路828号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: