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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NE674********515201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 神奇抹布 抹布 | 妙洁/magic神奇抹布 | 条 | 20.00 | 10 | 200 |
| 2 | 兰诗 SB-0318 玻璃清洁檫 | 兰诗SB-0318 | 把 | 10.00 | 28 | 280 |
| 3 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 撮子 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 10.00 | 28 | 280 |
| 4 | 好媳妇 LP-6701 拖布 | 好媳妇LP-6701 | 把 | 15.00 | 35 | 525 |
| 5 | 图形品牌 塑料(纸杯) | 图形品牌001 | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 6 | 维达 VS4491 长卷卫生纸(厕纸) | 维达/VindaVS4491 | 箱 | 8.00 | 135 | 1080 |
| 7 | 图形品牌 塑料袋(垃圾袋) | 图形品牌塑料袋 | 捆 | 30.00 | 8 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****开发区****委员会
联系电话: 182****2788
传真:
地址: **省**市锦湖大路1357号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: