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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00409
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 装订线材 得力0414旋转订书机(蓝) | 得力/deli0414 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 2 | 主板芯片主板 | 无品牌主板芯片 | 块 | 1.00 | 200 | 200 |
| 3 | 天鹅 402 胶水玻璃瓶 | 天鹅402 | 瓶 | 5.00 | 3.5 | 17.5 |
| 4 | 绿联 40264 连接线/连接器/转换器VGA转HDMI线转换器带音频接口 投影仪高清视频转接头 主机台式电脑笔记本机顶盒连多媒体显示器电视屏幕 | 绿联/Ugreen40264 | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
| 5 | 齐心/Comix B2772 剪刀 | 齐心/ComixB2772 | 把 | 2.00 | 6 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘艳
联系电话: 0795-****312
传真:
地址: **市文体路166号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区中**路320号2栋3栋
附件信息: