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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********259203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DZ909-36 马克笔 | 得力/deliDZ909-36 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 蓝琦 京状元锦鲤套装系列 文具套装/礼盒玩具 | 蓝琦/L京状元锦鲤套装系列 | 套 | 60.00 | 15 | 900 |
| 3 | 振德 装扮用品气球 | 振德气球 | 件 | 2.00 | 20 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贾艳艳
联系电话: 176****2869
传真:
地址: **县达瓦昆路11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: