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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2173
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得培力 D-585 档案盒 | 26 | 286.0 | 得培力/depli\D-585 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 YT-06 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 70.0 | 晨光/M G\YT-06 | 验收通过 | |
| 3 | 宝宝** 驱蚊花露水 **花香 花露水 | 10 | 220.0 | 宝宝**\驱蚊花露水 **花香 | 验收通过 | |
| 4 | 金井 红茶 茶叶罐 | 2 | 196.0 | 金井\红茶 | 验收通过 | |
| 5 | 百岁山 饮用天然矿泉水5ml 矿泉水/纯净水 | 40 | 1920.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水5ml | 验收通过 | |
| 6 | 菲享 夹子/收纳夹子/凤尾夹 | 16 | 224.0 | 菲享\6*1.2cm | 验收通过 | |
| 7 | 毅力达 A4-8801 文件袋 | 260 | 1300.0 | 毅力达\A4-8801 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 A4纸 | 2 | 440.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 9 | 斑马 Z-1盒装 中性笔/圆珠笔 | 46 | 1840.0 | 斑马/ZEBRA\Z-1盒装 | 验收通过 | |
| 10 | 洁柔/C S Face150抽3层3包 抽纸 | 25 | 500.0 | 洁柔/C S\Face150抽3层3包 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 5号8粒(2代) 普通干电池 | 10 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号8粒(2代) | 验收通过 | |
| 12 | 得力(deli)30203胶带高透明度封箱胶带48mm*60y 单卷装 | 12 | 60.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
| 13 | 得力7651胶装本 | 260 | 780.0 | 得力/deli\7651 | 验收通过 | |
| 14 | 得力/deli 6003 剪刀 | 6 | 41.4 | 得力/deli\6003 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |