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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00007
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超威 蚊香 无香型蚊香 | 超威蚊香 | 盒 | 15.00 | 3.8 | 57 |
| 2 | 得力 得力/deli 19500-胶棉拖把/拖把配件(滚压式)(灰色) | 得力/deli19500 | 个 | 4.00 | 65 | 260 |
| 3 | 得力 3753 得力/deli 3753 U盘/优盘 32G (单位:个)(****14877PCS) | 得力/deli3753 | 个 | 2.00 | 60 | 120 |
| 4 | 得力 18169-03 电源插座 3+3_3米_PVC袋装(白) | 得力/deli18169-03 | 个 | 2.00 | 57 | 114 |
| 5 | 得力 得力0231起钉器12#(混)(台) | 得力/deli0231 | 台 | 5.00 | 3.5 | 17.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余亮爱
联系电话: ****989****
传真:
地址: **市景北大道东侧120急救中心
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区中华南路59号
附件信息: