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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********257002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | T200 得力p2000硒鼓 | 得力/deliT200 | 支 | 5.00 | 95 | 475 |
| 2 | HP 232A 1003硒鼓 | 惠普/HP232A | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
| 3 | 百草园 纸杯子 纸类标签 纸杯加厚50只装 | 百草园纸杯子 | 包 | 30.00 | 7 | 210 |
| 4 | 格之格 Q2612A 硒鼓 单只装 | 格之格Q2612A | 支 | 1.00 | 80 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 外力﹒买买提
联系电话: 189****5500
传真:
地址: **区胜**胜金村6组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: