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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0W86587****13813
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70687 水彩笔 | 得力/deli70687 | 盒 | 100.00 | 20 | 2000 |
| 2 | 善琏湖笔 狼毫 毛笔 | 善琏湖笔狼毫 | 支 | 300.00 | 7 | 2100 |
| 3 | 晨光 APSN1271 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M GAPSN1271 | 个 | 300.00 | 2.5 | 750 |
| 4 | 晨光 AWP30878 铅笔 | 晨光/M GAWP30878 | 支 | 25.00 | 12 | 300 |
| 5 | 斑马牌 MA85 活动铅笔 | 斑马牌/ZEBRAMA85 | 支 | 300.00 | 5 | 1500 |
| 6 | 晨光 AXP963PU 橡皮 | 晨光/M GAXP963PU | 块 | 60.00 | 10 | 600 |
| 7 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deliS856 | 盒 | 25.00 | 12 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汗祖然木﹒肉苏力
联系电话: 150****3345
传真:
地址: **县喀尔巴格路4号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: