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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********251801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 传旗 100****62276 马克杯 | 传旗100****62276 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 派克 威雅XL 钢笔 | 派克/PARKER威雅XL | 支 | 2.00 | 200 | 400 |
| 3 | 晨光 ASC99312 奖状/证书 | 晨光/M GASC99312 | 本 | 30.00 | 12.5 | 375 |
| 4 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 经典按动子签字笔 办公水笔 12支/盒 黑色 | 晨光/M GK35/ 0.5mm | 盒 | 4.00 | 28 | 112 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 方禹奇
联系电话: 150****0122
传真: 0431-****2545
地址: **大街1045号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: