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采购人(甲方):****
地址:**科创**科创四路中段
联系方式:0912-****578
供应商(乙方):****
地址:学院路恒大绿洲公寓
联系方式:137****6928
六、合同主要信息| 1 | 除雪和市政维修高空作业设备 | 1(批) | 566800.00 | 566800.00 |
合同金额: 566800.00元,大写(人民币):伍拾陆万陆仟捌佰元整
七、本次验收内容| 1 | 除雪和市政维修高空作业设备 | 1(批) | 566800.00 | 566800.00 |
合计金额: 566800.00元,大写(人民币):伍拾陆万陆仟捌佰元整
八、验收日期:2025年05月16日 九、验收组成员:惠智、吕亚忠、孙艳霞、韩**、曹元波 十、验收意见:合格 十一、其他补充事宜:****
2025年06月16日