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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 27045 档案盒 | 得力/deli27045 | 个 | 10.00 | 40 | 400 |
| 2 | 阳光 纸杯 | 阳光无型号 | 件 | 10.00 | 15.4 | 154 |
| 3 | 得力 33191 订书机 | 得力/deli33191 | 个 | 2.00 | 26.6 | 53.2 |
| 4 | 南孚 23A12V 普通干电池 | 南孚/NANFU23A12V | 节 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 得力 8556A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556A | 盒 | 10.00 | 11.9 | 119 |
| 6 | 纽曼 DVD+R 16速4.7G 光盘 | 纽曼/NewsmyBD-R | 盒 | 6.00 | 148 | 888 |
| 7 | 得力 1545 电子计算器 | 得力/deli1545 | 台 | 1.00 | 34.8 | 34.8 |
| 8 | 心相印 130抽面巾纸*6包 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind130抽面巾纸*6包 | 提 | 20.00 | 22 | 440 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 熊瑛亭
联系电话: ****700****
传真:
地址: 何坊西路一号附一号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区江****广场南路6号15层1511室
附件信息: