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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7956
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5684 档案盒(蓝)(只) | 2 | 36.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0371 省力订书机 | 2 | 44.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S999-4B 铅笔 | 1 | 12.0 | 得力/deli\S999-4B | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5302蓝 文件夹(蓝)(只) | 5 | 50.0 | 得力/deli\5302蓝 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7123 胶棒 | 12 | 72.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7093 胶棒 固体胶(白)(只) | 12 | 60.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 64101 档案袋 | 10 | 150.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9076百事贴 | 5 | 15.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7655 无线本 | 5 | 30.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6001 剪刀(混)(把) | 2 | 22.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 普通干电池 5号电池 | 36 | 198.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 普通干电池 7号电池 | 36 | 198.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0020 图钉/工字钉 图钉 | 12 | 24.0 | 得力/deli\0020 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0012 别针/回形针/大头针 回形针 | 35 | 70.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5924 无酸纸牛皮档案盒4CM | 3 | 12.0 | 得力/deli\5924 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5588 透明文件袋 | 50 | 50.0 | 得力/deli\5588 | 验收通过 | |
| 17 | 娃哈哈 596ml*24瓶 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 7 | 210.0 | 娃哈哈\596ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 18 | 娃哈哈 350ml*24瓶 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 7 | 196.0 | 娃哈哈\350ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 19 | 华杰 H9861 黑色燕尾夹12mm/15mm\19mm | 10 | 120.0 | 华杰\H9861 | 验收通过 | |
| 20 | 华杰 HJ-8560 黑色燕尾夹25/32/41/50/51mm | 10 | 160.0 | 华杰\HJ-8560 | 验收通过 | |
| 21 | 中光 家居消毒液 84消毒液 | 24 | 1320.0 | 中光\84消毒液 | 验收通过 | |
| 22 | 真彩/Truecolor 1588 替芯/铅芯 20支装/盒 | 5 | 100.0 | 真彩/Truecolor\1588 | 验收通过 | |
| 23 | 得力18275-05**线插座(白)(单位:只) | 5 | 390.0 | 得力/deli\18275-05 | 验收通过 | |
| 24 | 洁厕净 | 24 | 108.0 | 奇强/Keon\洁厕液1000ml/瓶 | 验收通过 | |
| 25 | 拉芳洗手液500g | 12 | 180.0 | 拉芳/laf\洗手液 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 18261 插座 | 1 | 65.0 | 得力/deli\18261 | 验收通过 | |
| 27 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |