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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9332
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | **峰 **银毫 | 3 | 540.0 | **峰\**银毫 | 验收通过 | |
| 2 | 万容 BY4840 纸杯 | 4 | 40.0 | 万容/VARY\BY4840 | 验收通过 | |
| 3 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 12 | 660.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 娃哈哈 苏打水饮品 无汽 330ml*24 矿泉水/纯净水 | 14 | 840.0 | 娃哈哈\苏打水饮品 无汽 330ml*24 | 验收通过 | |
| 5 | 1器+2液 蚊香/蚊香液 枪手电热蚊香液 | 4 | 120.0 | 枪手/GUNNER\1器+2液 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 BT810 卷筒纸 10卷 | 4 | 120.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S95 中性笔(黑) 1*12支 | 1 | 60.0 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |