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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7973
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿之源 竹炭包/炭盒 | 60 | 480.0 | 绿之源/GREEN SOURCE\活性炭包 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9574 垃圾袋 | 15 | 90.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8591装订耗材推夹器补充夹 | 60 | 600.0 | 得力/deli\8591 | 验收通过 | |
| 5 | 隆力奇驱蚊花露水(喷雾型)195ml | 10 | 140.0 | 隆力奇/Longrich\195ml | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K39 中性笔 经典子弹头签字笔 办公水芯笔 | 12 | 288.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
| 7 | 高品乐﹒炫彩 炫彩高品乐A4-80g 打印/复印纸 高品乐炫彩A4-75g复印纸/打印纸 (8包/箱) | 6 | 1440.0 | 高品乐﹒炫彩\炫彩高品乐A4-80g | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |