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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7691
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 榄菊蚊香 | 20 | 260.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 2 | 马桶刷 | 20 | 300.0 | A\马桶刷 | 验收通过 | |
| 3 | 胶棉拖把 | 10 | 400.0 | A\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 3层120抽10包 洁柔抽纸110抽10包/提 | 5 | 140.0 | 洁柔/C S\3层120抽10包 | 验收通过 | |
| 5 | 棕扫把 | 50 | 600.0 | 无品牌\011 | 验收通过 | |
| 6 | 簸箕 撮箕 | 15 | 150.0 | 无品牌\07 | 验收通过 | |
| 7 | 竹扫把 | 50 | 650.0 | 无品牌\05 | 验收通过 | |
| 8 | 地扫帚 | 50 | 600.0 | 无品牌\单地刷 | 验收通过 | |
| 9 | 铁楸 | 20 | 300.0 | 格力森\3号 | 验收通过 | |
| 10 | 超威 无香杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 20 | 398.0 | 超威\无香杀虫剂 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |