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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N731********255204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 欧罗德卡 101********307 手办/扭蛋/人偶/BJD/兵人 | 欧罗德卡/ORODEKA101********307 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 2 | 得力 F4008 跳绳 | 得力/deliF4008 | 根 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 西玛 19924 彩泥/橡皮泥 | 西玛/simaa19924 | 包 | 15.00 | 8 | 120 |
| 4 | 旺旺 零食大礼包 600g 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 | 旺旺零食大礼包 600g | 包 | 15.00 | 35 | 525 |
| 5 | 娃哈哈 AD钙奶220g*24瓶 酸奶 | 娃哈哈AD钙奶220g*24瓶 | 瓶 | 72.00 | 2 | 144 |
| 6 | 农夫山泉 矿泉水/纯净水 饮用天然水 380ml | 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 380ml | 件 | 2.00 | 35 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马慧
联系电话: 0991-****037
传真:
地址: **乌鲁木****农场
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: